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|
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| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
25- Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
26- Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122- Administração Geral | 12.190.717 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.173.496 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
25- Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
26- Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 97.005.213 | |||||||||||||||
2022- Combustíveis | 139.268.000 | |||||||||||||||
2033- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 8.172.149.000 | |||||||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 12.814.776 | |||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 34.692.306 | |||||||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.051.555.911 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.894.580 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.894.580 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.555.911 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 169.590.128 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 959.070 | |||||||||||||||
25230 - COBRA Tecnologia S.A. | 11.755.706 | |||||||||||||||
25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.943.525 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 37.943.525 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 959.070 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 959.070 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 959.070 | |||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 959.070 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 959.070 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 959.070 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 2.132.783 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 11.755.706 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 2.132.783 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.843.525 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 37.843.525 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.755.706 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 2.132.783 | |||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.132.783 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.132.783 | |||||||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 9.622.923 | |||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.622.923 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.622.923 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 11.755.706 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 100.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 100.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 100.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692 - Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 83.499.637 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 139.268.000 | |||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 8.172.149.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | 2.315.000 | |||||||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR | 144.696.000 | |||||||||||||||
32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 215.064 | |||||||||||||||
32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | 8.000.000 | |||||||||||||||
32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 2.603.018 | |||||||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 27.644.000 | |||||||||||||||
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | 243.577.000 | |||||||||||||||
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 2.733.000 | |||||||||||||||
32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | 1.867.000 | |||||||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. | 135.000 | |||||||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO | 112.000 | |||||||||||||||
32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | 125.000 | |||||||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | 3.502.500 | |||||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 22.096.569 | |||||||||||||||
32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | 30.442.000 | |||||||||||||||
32395 - Eólica Chuí IX S.A. | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.982.420.080 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.894.580 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.894.580 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.982.420.080 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 160.894.580 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 160.000.000 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.000.000 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 160.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 160.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.315.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 2.315.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 2.315.000 | |||||||
25 752 | 2033 4471 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.315.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.315.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.315.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.914.700.000 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 296.689.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.914.700.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 296.689.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 199.000 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.630.000 | |||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 4.206.560.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 199.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 0807 6595 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados |
|
|
|
|
|
| 199.000 | |||||||
25 753 | 0807 6595 0020 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 199.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 199.000 | |||||||
2022 | Combustíveis | 4.630.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 785 | 2022 11SW | Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) |
|
|
|
|
|
| 39.000 | |||||||
25 785 | 2022 11SW 0030 | Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 39.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 39.000 | |||||||
25 785 | 2022 11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) |
|
|
|
|
|
| 1.486.000 | |||||||
25 785 | 2022 11UN 0035 | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 1.486.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.486.000 | |||||||
25 785 | 2022 152G | Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ |
|
|
|
|
|
| 191.000 | |||||||
25 785 | 2022 152G 0033 | Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 191.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 191.000 | |||||||
25 785 | 2022 152H | Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP |
|
|
|
|
|
| 2.000 | |||||||
25 785 | 2022 152H 0035 | Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 2.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.000 | |||||||
25 753 | 2022 15FD | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (PR) |
|
|
|
|
|
| 1.578.000 | |||||||
25 753 | 2022 15FD 0041 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (PR) - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 1.578.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.578.000 | |||||||
25 753 | 2022 15FE | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP (SP) |
|
|
|
|
|
| 1.334.000 | |||||||
25 753 | 2022 15FE 0035 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 1.334.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.334.000 | |||||||
2053 | Petróleo e Gás | 4.206.560.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 2053 20ºP | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos |
|
|
|
|
|
| 12.139.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºP 0030 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 12.139.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 12.139.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºS | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal |
|
|
|
|
|
| 1.646.076.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºS 0001 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.646.076.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.646.076.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºU | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 1.745.310.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºU 0030 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 1.745.310.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.745.310.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºW | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável |
|
|
|
|
|
| 50.555.000 | |||||||
25 753 | 2053 20ºW 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável - Nacional |
|
|
|
|
|
| 50.555.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.555.000 | |||||||
25 785 | 2053 213V | Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Tratamento de Gás |
|
|
|
|
|
| 211.000 | |||||||
25 785 | 2053 213V 0001 | Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Tratamento de Gás - Nacional |
|
|
|
|
|
| 211.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 211.000 | |||||||
25 753 | 2053 2761 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 154.543.000 | |||||||
25 753 | 2053 2761 0020 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 154.543.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 154.543.000 | |||||||
25 753 | 2053 2D01 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 25.695.000 | |||||||
25 753 | 2053 2D01 0020 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 25.695.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 25.695.000 | |||||||
25 753 | 2053 4109 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 226.299.000 | |||||||
25 753 | 2053 4109 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 226.299.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 226.299.000 | |||||||
25 753 | 2053 4237 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 50.537.000 | |||||||
25 753 | 2053 4237 0001 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 50.537.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.537.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 2053 14KK | Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia na Bacia de Santos |
|
|
|
|
|
| 334.000 | |||||||
25 753 | 2053 14KK 0033 | Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia na Bacia de Santos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 334.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 334.000 | |||||||
25 753 | 2053 151ª | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia |
|
|
|
|
|
| 101.000 | |||||||
25 753 | 2053 151ª 0033 | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 101.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 101.000 | |||||||
25 785 | 2053 152I | Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB |
|
|
|
|
|
| 285.117.000 | |||||||
25 785 | 2053 152I 0033 | Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 285.117.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 285.117.000 | |||||||
25 785 | 2053 15BG | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás |
|
|
|
|
|
| 9.643.000 | |||||||
25 785 | 2053 15BG 0001 | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.643.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.643.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 144.696.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 144.696.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 2.539.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 22.875.000 | |||||||||||||||
692 - Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 144.696.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 144.696.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 2.539.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 22.875.000 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 144.696.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 25.414.000 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 119.282.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 144.696.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 144.696.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 144.696.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 60.924.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 60.924.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 60.924.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 60.924.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 60.924.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 25.414.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.539.000 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.539.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.539.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 22.875.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 22.875.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 22.875.000 | |||||||
2022 | Combustíveis | 119.282.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 692 | 2022 2787 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
| 119.282.000 | |||||||
25 692 | 2022 2787 0001 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 119.282.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 119.282.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 144.696.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 215.064 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 215.064 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 215.064 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 215.064 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 215.064 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 215.064 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 215.064 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 215.064 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 215.064 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 215.064 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 215.064 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 215.064 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 215.064 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0012 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 215.064 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 215.064 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 215.064 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.638.490 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.146.723 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 491.767 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.638.490 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 4.146.723 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 491.767 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 4.146.723 | |||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 491.767 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.638.490 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 894.580 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 894.580 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 894.580 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 894.580 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 894.580 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 4.146.723 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 4.146.723 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0027 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 4.146.723 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.146.723 | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 491.767 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 20P3 | Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL) |
|
|
|
|
|
| 491.767 | |||||||
25 752 | 2033 20P3 0027 | Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 491.767 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 491.767 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.638.490 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 8.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.000.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 8.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 8.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.000.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 8.000.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 14KZ | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (RO) |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||||||
25 752 | 2033 14KZ 0011 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (RO) - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||||||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 8.000.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.603.018 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 450.000 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 2.153.018 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.603.018 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 450.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 2.153.018 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 450.000 | |||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 2.153.018 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.603.018 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 450.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 450.000 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0014 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 450.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 450.000 | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 2.153.018 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 20PA | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) |
|
|
|
|
|
| 2.153.018 | |||||||
25 752 | 2033 20PA 0014 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 2.153.018 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.153.018 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.603.018 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 27.644.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.644.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.029.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 8.259.000 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 15.356.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.644.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 27.644.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.029.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.259.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.356.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.644.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 12.288.000 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 15.356.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.644.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.644.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 27.644.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 12.288.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 4.029.000 | |||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.029.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.029.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 8.259.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.259.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.259.000 | |||||||
2022 | Combustíveis | 15.356.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 785 | 2022 4107 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados |
|
|
|
|
|
| 15.356.000 | |||||||
25 785 | 2022 4107 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.356.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.356.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 27.644.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2053 | Petróleo e Gás | 3.725.137.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 2053 2851 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 1.381.123.000 | |||||||
25 753 | 2053 2851 0002 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 1.381.123.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.381.123.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 2053 146Q | Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2021) |
|
|
|
|
|
| 2.344.014.000 | |||||||
25 753 | 2053 146Q 0001 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2021) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.344.014.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.344.014.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 243.577.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 243.577.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.858.000 | |||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 237.719.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 243.577.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 243.577.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.858.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 237.719.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 243.577.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.858.000 | |||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 237.719.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 243.577.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 243.577.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 243.577.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.858.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 5.858.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0002 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 5.858.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.858.000 | |||||||
2053 | Petróleo e Gás | 237.719.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 2053 215V | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
| 237.719.000 | |||||||
25 753 | 2053 215V 0002 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 237.719.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 237.719.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 243.577.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.733.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.733.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 2.733.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.733.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.733.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 2.733.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.733.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 2.733.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.733.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.733.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.733.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2053 | Petróleo e Gás | 2.733.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 785 | 2053 146S | Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 2.733.000 | |||||||
25 785 | 2053 146S 0001 | Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.733.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.733.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.733.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.867.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.867.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 967.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 900.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.867.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.867.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 967.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 900.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.867.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.867.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.867.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.867.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.867.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.867.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 967.000 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 967.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 967.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 900.000 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 900.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 900.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.867.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 135.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 135.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 135.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 135.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 135.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 135.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 135.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 135.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 135.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 135.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 135.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 135.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 135.000 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 135.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 135.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 135.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 112.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 112.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 112.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 112.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 112.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 112.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 112.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 112.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 112.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 112.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 112.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 112.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 112.000 | |||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 112.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 112.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 112.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 125.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 125.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 125.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 125.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 125.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 217D | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Uirapuru |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |||||||
25 752 | 2033 217D 0041 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Uirapuru - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 125.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 125.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.502.500 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.502.500 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.502.500 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.502.500 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 3.502.500 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 216M | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSBE) |
|
|
|
|
|
| 3.502.500 | |||||||
25 752 | 2033 216M 0040 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSBE) - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 3.502.500 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.502.500 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.502.500 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 22.096.569 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.096.569 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 2.372.850 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 19.723.719 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.096.569 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 22.096.569 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 2.372.850 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 19.723.719 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.096.569 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.372.850 | |||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 19.723.719 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.096.569 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.096.569 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.096.569 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.372.850 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 2.372.850 | |||||||
25 126 | 0807 4103 0013 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 2.372.850 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.372.850 | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 19.723.719 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 151B | Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) |
|
|
|
|
|
| 19.723.719 | |||||||
25 752 | 2033 151B 0013 | Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 19.723.719 | |||||||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 14 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.723.719 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 22.096.569 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 30.442.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 30.442.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 30.442.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 30.442.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 30.442.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 0807 6595 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados |
|
|
|
|
|
| 30.442.000 | |||||||
25 753 | 0807 6595 0041 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 30.442.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 30.442.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 30.442.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32395 - Eólica Chuí IX S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.395.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.395.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.395.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32395 - Eólica Chuí IX S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 1.395.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 15MR | Implantação da Usina Eólica Chuí IX com 17,9 MW de Potência Instalada e Sistema de Transmissão e de Telecomunicação Associados (Leilão ANEEL nº 009/2013) |
|
|
|
|
|
| 1.395.000 | |||||||
25 752 | 2033 15MR 4809 | Implantação da Usina Eólica Chuí IX com 17,9 MW de Potência Instalada e Sistema de Transmissão e de Telecomunicação Associados (Leilão ANEEL nº 009/2013) - No Município de Chuí - RS |
|
|
|
|
|
| 1.395.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.395.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.395.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 500.000 | |||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 2.500.000 | |||||||||||||||
39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 358.608 | |||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 9.336.940 | |||||||||||||||
39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 34.692.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 34.692.306 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 31.192.306 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 22.496.758 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 22.496.758 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.695.548 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 31.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.695.548 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 2.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 2.500.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 500.000 | |||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 2.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 500.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||||
26 122 | 0807 4102 0029 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||||||
2086 | Transporte Aquaviário | 2.000.000 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 2086 143º | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||||||
26 784 | 2086 143º 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.500.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 358.608 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 358.608 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 358.608 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 358.608 | |||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 358.608 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 358.608 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2086 | Transporte Aquaviário | 358.608 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 2086 1C67 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
| 358.608 | |||||||
26 784 | 2086 1C67 0035 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 358.608 | |||||||
|
| Trecho pavimentado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 358.608 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 358.608 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 9.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.336.940 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 9.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.336.940 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 9.336.940 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 9.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.336.940 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 9.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.336.940 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.336.940 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 8.336.940 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.336.940 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.336.940 | |||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.336.940 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.336.940 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2086 | Transporte Aquaviário | 9.336.940 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 2086 11WH | Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 8.336.940 | |||||||
26 784 | 2086 11WH 0015 | Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 8.336.940 | |||||||
|
| Estudo realizado (percentual de execução física): 55 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.336.940 | |||||||
26 784 | 2086 144R | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) |
|
|
|
|
|
| 700.000 | |||||||
26 784 | 2086 144R 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 700.000 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 14 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | |||||||
26 784 | 2086 144V | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 300.000 | |||||||
26 784 | 2086 144V 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 300.000 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.336.940 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 22.496.758 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 22.496.758 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 22.496.758 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 22.496.758 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2086 | Transporte Aquaviário | 22.496.758 | ||||||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 2086 144X | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 22.496.758 | |||||||
26 784 | 2086 144X 0033 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 22.496.758 | |||||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 8 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.496.758 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 22.496.758 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 190.800 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 190.800 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
05 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
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|
|
|
|
| 51.800 | |||||||
05 122 | 0807 4102 0033 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 51.800 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 51.800 | |||||||
05 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 139.000 | |||||||
05 126 | 0807 4103 0033 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 139.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 139.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 190.800 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||