ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
09- Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 477.575.353 | ||||||||||
24- Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
26- Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 501.322.350 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 667.438.136 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 329.250.609 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
09- Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 477.575.353 | ||||||||||
122- Administração Geral | 291.260.326 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 114.297.124 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
24- Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
122- Administração Geral | 168.238.673 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 497.891.012 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 277.040.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
26- Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 52.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 72.017.903 | ||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.179.791.486 | ||||||||||
2017- Aviação Civil | 46.706.582 | ||||||||||
2022- Combustíveis | 3.190.982.000 | ||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 3.402.379.903 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 7.280.493.000 | ||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 52.210.609 | ||||||||||
2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 34.394.458 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 473.583.495 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 103.617.191 | ||||||||||
47000- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 93.991.858 | ||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 15.278.975.941 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.850.211.329 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.750.669.886 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.750.669.886 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 916.198.142 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 111.917.191 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 79.706.582 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 32.210.609 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 804.280.951 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 2.135.579.414 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 2.135.579.414 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 47.763.887 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 47.763.887 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.850.211.329 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.750.669.886 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 3.099.541.443 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2025 | Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 722 | 2025 146Y | Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | ||
24 722 | 2025 146Y 0001 | Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 383.583.495 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 274.687.801 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 126.877.791 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 383.583.495 | ||||||||||
122- Administração Geral | 238.937.801 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 72.627.791 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 72.017.903 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 401.565.592 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 22.952.216 | ||||||||||
25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | 112.242.586 | ||||||||||
25230 - COBRA Tecnologia S.A. | 3.027.480 | ||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | 245.361.213 | ||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 473.583.495 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 498.712.244 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 469.596.945 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 469.596.945 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 29.115.299 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 29.115.299 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 498.712.244 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 469.596.945 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 29.115.299 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.952.216 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 230.669 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.113.042 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 17.608.505 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.952.216 | ||||||||||
122- Administração Geral | 230.669 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.113.042 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 17.608.505 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 17.608.505 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.343.711 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.952.216 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 21.993.146 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 21.993.146 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 17.608.505 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 14.791.311 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 14.791.311 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.791.311 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 2.817.194 | ||
23 694 | 0781 3252 0011 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 2.423.842 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.423.842 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 393.352 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 393.352 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.343.711 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 230.669 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 230.669 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 230.669 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 5.113.042 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.113.042 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.113.042 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 22.952.216 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 39.917.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 46.340.888 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 25.984.698 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 112.242.586 | ||||||||||
122- Administração Geral | 39.917.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 46.340.888 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 25.984.698 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 25.984.698 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 86.257.888 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 112.242.586 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 112.242.586 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 25.984.698 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 24.884.698 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 24.884.698 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 24.884.698 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 1.100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 86.257.888 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.000.000 | ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 6.917.000 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.917.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.917.000 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 46.340.888 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 46.340.888 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 46.340.888 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 112.242.586 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.027.480 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 29.115.299 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 29.115.299 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 29.115.299 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 29.115.299 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 29.115.299 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.027.480 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 3.027.480 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.027.480 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.027.480 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.027.480 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 245.361.213 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 195.762.652 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 21.173.861 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 28.424.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 245.361.213 | ||||||||||
122- Administração Geral | 195.762.652 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 21.173.861 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 28.424.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 28.424.700 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 216.936.513 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 245.361.213 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 245.361.213 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 245.361.213 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 245.361.213 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 245.361.213 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 245.361.213 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 28.424.700 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 11.358.506 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.953.520 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.953.520 | ||
23 694 | 0781 4106 6500 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
| 6.404.986 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.404.986 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 17.066.194 | ||
23 694 | 0781 3252 0011 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 176.720 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 176.720 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 1.926 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.926 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 495 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 495 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 219.643 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 219.643 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.564.521 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.564.521 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 137.670 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 137.670 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins |
|
|
|
|
|
| 1.870 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.870 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
| 1.721.617 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.721.617 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 18.080 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.080 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 1.404.980 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.404.980 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 1.306 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.306 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 1.097.568 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.097.568 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 1.511 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.511 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 2.051 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.051 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 2.018.648 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.018.648 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 70 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 70 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 1.762.164 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.762.164 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 750.723 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 750.723 | ||
23 694 | 0781 3252 0035 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 2.074.547 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.074.547 | ||
23 694 | 0781 3252 0041 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 9.435 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.435 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 1.235 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.235 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 989.776 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 989.776 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 1.322.454 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.322.454 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 771.731 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 771.731 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.015.453 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.015.453 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 216.936.513 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 88.859.170 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 88.859.170 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 88.859.170 | ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 26.903.482 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 25.053.467 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.053.467 | ||
23 122 | 0807 4102 6504 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
| 1.850.015 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.850.015 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 21.173.861 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.036.209 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.036.209 | ||
23 126 | 0807 4103 6502 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
| 11.137.652 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.137.652 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 3286 | Instalação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 80.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0033 | Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 80.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 80.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 245.361.213 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 90.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 90.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 90.000.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
09 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 34.000.000 | ||
09 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 34.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 34.000.000 | ||
09 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 1.750.000 | ||
09 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.750.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.750.000 | ||
09 126 | 0807 4117 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social |
|
|
|
|
|
| 54.250.000 | ||
09 126 | 0807 4117 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional |
|
|
|
|
|
| 54.250.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 54.250.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 90.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 168.238.673 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 497.891.012 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692 - Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
751 - Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754 - Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 277.040.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
122- Administração Geral | 168.238.673 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 497.891.012 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 277.040.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 677.160.685 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 3.190.982.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 3.402.379.903 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 7.280.493.000 | ||||||||||
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 34.394.458 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | 1.189.480.645 | ||||||||||
32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | 4.000.000 | ||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 428.998.091 | ||||||||||
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | 72.586.148 | ||||||||||
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 356.127.280 | ||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 9.706.060.000 | ||||||||||
32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR | 83.772.000 | ||||||||||
32264 - Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR | 202.000 | ||||||||||
32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 7.957.423 | ||||||||||
32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 20.959.239 | ||||||||||
32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA | 115.946.932 | ||||||||||
32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | 38.685.275 | ||||||||||
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | 1.157.000 | ||||||||||
32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 2.603.018 | ||||||||||
32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE | 707.615.236 | ||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 249.270.000 | ||||||||||
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 736.035.000 | ||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | 358.302.000 | ||||||||||
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 228.982.000 | ||||||||||
32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | 6.755.000 | ||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. | 307.000 | ||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO | 4.412.000 | ||||||||||
32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE | 4.912.000 | ||||||||||
32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE | 6.764.000 | ||||||||||
32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD | 15.720.000 | ||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 47.033.076 | ||||||||||
32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. | 28.732.000 | ||||||||||
32386 - Energia dos Ventos V S.A. | 11.322.414 | ||||||||||
32387 - Energia dos Ventos VI S.A. | 17.306.485 | ||||||||||
32388 - Energia dos Ventos VII S.A. | 17.607.651 | ||||||||||
32389 - Energia dos Ventos VIII S.A. | 10.916.797 | ||||||||||
32390 - Energia dos Ventos IX S.A. | 11.092.604 | ||||||||||
32391 - Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. | 92.685.649 | ||||||||||
32392 - Eólica Hermenegildo I S.A. | 406.078 | ||||||||||
32393 - Eólica Hermenegildo II S.A. | 225.733 | ||||||||||
32394 - Eólica Hermenegildo III S.A. | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.585.410.046 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.585.410.046 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.135.207.485 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.176.698.532 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.176.698.532 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 804.280.951 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 804.280.951 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 2.106.464.115 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 2.106.464.115 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 47.763.887 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 47.763.887 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.135.207.485 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.176.698.532 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.958.508.953 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.189.480.645 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.189.480.645 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.189.480.645 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.189.480.645 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.189.480.645 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.189.480.645 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.189.480.645 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.189.480.645 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.189.480.645 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.189.480.645 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.189.480.645 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.349.480.645 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 354.245.333 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 354.245.333 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 995.235.312 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 995.235.312 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.349.480.645 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 354.245.333 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 995.235.312 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 1.189.480.645 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 4477 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) |
|
|
|
|
|
| 111.405.677 | ||
25 752 | 2033 4477 0033 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 111.405.677 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 111.405.677 | ||
25 752 | 2033 6508 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 6.007.371 | ||
25 752 | 2033 6508 0001 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.007.371 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.007.371 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 5E88 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 1.072.067.597 | ||
25 752 | 2033 5E88 0033 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.072.067.597 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 8 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.072.067.597 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.189.480.645 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.000.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 4.000.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 126T | Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás) |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
25 752 | 2033 126T 0001 | Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 428.998.091 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.150.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.737.788 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 422.110.303 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 428.998.091 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.150.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.737.788 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 422.110.303 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 6.887.788 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 402.110.304 | ||||||||||
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 19.999.999 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 428.998.091 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 428.998.091 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 428.998.091 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 428.998.091 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 428.998.091 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 428.998.091 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 6.887.788 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0010 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 250.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 5.737.788 | ||
25 126 | 0807 4103 0010 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 5.737.788 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.737.788 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 111G | Instalação de Edifício-Sede |
|
|
|
|
|
| 900.000 | ||
25 122 | 0807 111G 0053 | Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 900.000 | ||
|
| Edifício-sede instalado (percentual de execução física): 9 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 900.000 | ||
2033 | Energia Elétrica | 402.110.304 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 2C47 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte |
|
|
|
|
|
| 145.813.168 | ||
25 752 | 2033 2C47 0010 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 145.813.168 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 145.813.168 | ||
25 752 | 2033 4462 | Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 15.119.947 | ||
25 752 | 2033 4462 0010 | Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 15.119.947 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.119.947 | ||
25 752 | 2033 4467 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 15.955.680 | ||
25 752 | 2033 4467 0010 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 15.955.680 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.955.680 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15L8 | Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) |
|
|
|
|
|
| 21.586.871 | ||
25 752 | 2033 15L8 0001 | Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 21.586.871 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 12 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 21.586.871 | ||
25 752 | 2033 1H18 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW |
|
|
|
|
|
| 6.151.377 | ||
25 752 | 2033 1H18 0015 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 6.151.377 | ||
|
| Usina ampliada (percentual de execução física): 8 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 6.151.377 | ||
25 752 | 2033 1H19 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 | ||
25 752 | 2033 1H19 0016 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.700.000 | ||
25 752 | 2033 7V16 | Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco - Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC) |
|
|
|
|
|
| 194.783.261 | ||
25 752 | 2033 7V16 0012 | Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco - Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC) - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 194.783.261 | ||
|
| Linha implantada (percentual de execução física): 47 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 194.783.261 | ||
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 19.999.999 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2119 8549 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 19.999.999 | ||
25 752 | 2119 8549 0001 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 19.999.999 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.999.999 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 428.998.091 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 72.586.148 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 72.586.148 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.700.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 24.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 69.862.148 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 72.586.148 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 72.586.148 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.700.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 24.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 69.862.148 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 72.586.148 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.724.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 69.862.148 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 72.586.148 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 72.586.148 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 72.586.148 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 70.271.148 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 10.947.365 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 10.947.365 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 59.323.783 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 59.323.783 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 70.271.148 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 10.947.365 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 59.323.783 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.724.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0040 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 2.700.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.700.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0040 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 24.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 24.000 | ||
2033 | Energia Elétrica | 69.862.148 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 20ºG | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 11.607.151 | ||
25 752 | 2033 20ºG 0001 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 11.607.151 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.607.151 | ||
25 752 | 2033 2D94 | Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.309.626 | ||
25 752 | 2033 2D94 0001 | Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.309.626 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.309.626 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 10D7 | Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) |
|
|
|
|
|
| 973.600 | ||
25 752 | 2033 10D7 0042 | Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 973.600 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 973.600 | ||
25 752 | 2033 15BC | Implantação da Usina Fotovoltaica São Domingos (22 MWp) |
|
|
|
|
|
| 80.000 | ||
25 752 | 2033 15BC 0054 | Implantação da Usina Fotovoltaica São Domingos (22 MWp) - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 80.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 80.000 | ||
25 752 | 2033 15BD | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 70.000 | ||
25 752 | 2033 15BD 0001 | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 70.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 70.000 | ||
25 752 | 2033 15CY | Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 752 | 2033 15CY 0043 | Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Sistema de transmissão implantado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
25 752 | 2033 1º50 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 54.821.771 | ||
25 752 | 2033 1º50 0001 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 54.821.771 | ||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.821.771 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 72.586.148 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 356.127.280 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 28.844.277 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.284.562 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 317.998.441 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 356.127.280 | ||||||||||
122- Administração Geral | 28.844.277 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.284.562 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 317.998.441 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 38.128.839 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 314.267.023 | ||||||||||
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 3.731.418 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 356.127.280 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 356.127.280 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 356.127.280 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 356.127.280 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 356.127.280 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 356.127.280 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 38.128.839 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
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|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 10.831.690 | ||
25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.831.690 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.831.690 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 18.012.587 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 18.012.587 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.012.587 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 9.284.562 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.284.562 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.284.562 | ||
2033 | Energia Elétrica | 314.267.023 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 20ºJ | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 139.476.730 | ||
25 752 | 2033 20ºJ 0001 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 139.476.730 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 139.476.730 | ||
25 752 | 2033 20ºM | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 31.852.033 | ||
25 752 | 2033 20ºM 0001 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 31.852.033 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 31.852.033 | ||
25 752 | 2033 215U | Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 752 | 2033 215U 0001 | Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Usina revitalizada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
25 752 | 2033 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 104.115.262 | ||
25 752 | 2033 4478 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 104.115.262 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 104.115.262 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 12DB | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) |
|
|
|
|
|
| 4.385.234 | ||
25 752 | 2033 12DB 0030 | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 4.385.234 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.385.234 | ||
25 752 | 2033 14L2 | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 752 | 2033 14L2 0001 | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 2033 14L3 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste |
|
|
|
|
|
| 7.900.000 | ||
25 752 | 2033 14L3 0001 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.900.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 7.900.000 | ||
25 752 | 2033 14L5 | Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 752 | 2033 14L5 0001 | Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Parque implantado (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 2033 14L6 | Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 752 | 2033 14L6 0001 | Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 2033 14LE | Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 752 | 2033 14LE 0001 | Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Capacidade ampliada (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 2033 15º6 | Implantação do Complexo Eólico Serra do Mel |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 | ||
25 752 | 2033 15º6 0024 | Implantação do Complexo Eólico Serra do Mel - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 | ||
|
| Parque implantado (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 7.000.000 | ||
25 752 | 2033 1G98 | Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) |
|
|
|
|
|
| 13.410.570 | ||
25 752 | 2033 1G98 0030 | Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 13.410.570 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.410.570 | ||
25 752 | 2033 3414 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) |
|
|
|
|
|
| 4.727.194 | ||
25 752 | 2033 3414 0033 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 4.727.194 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.727.194 | ||
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 3.731.418 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2119 8549 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 3.731.418 | ||
25 752 | 2119 8549 0001 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.731.418 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.731.418 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 356.127.280 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.706.060.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.706.060.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 96.326.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 455.445.000 | ||||||||||
751 - Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 383.433.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 8.027.706.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 741.121.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.706.060.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.706.060.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 96.326.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 455.445.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 383.433.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 8.027.706.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 741.121.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.706.060.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 551.771.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 2.728.802.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 385.462.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 6.040.025.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.706.060.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.706.060.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.706.060.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.494.671.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.494.671.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.494.671.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.494.671.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.494.671.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 551.771.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 52.058.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 52.058.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 52.058.000 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 44.268.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 44.268.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 44.268.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 455.445.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 455.445.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 455.445.000 | ||
2022 | Combustíveis | 2.728.802.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2022 2767 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino |
|
|
|
|
|
| 73.545.000 | ||
25 753 | 2022 2767 0001 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional |
|
|
|
|
|
| 73.545.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 73.545.000 | ||
25 785 | 2022 4107 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados |
|
|
|
|
|
| 103.274.000 | ||
25 785 | 2022 4107 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 103.274.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 103.274.000 | ||
25 753 | 2022 4108 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino |
|
|
|
|
|
| 71.974.000 | ||
25 753 | 2022 4108 0001 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional |
|
|
|
|
|
| 71.974.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 71.974.000 | ||
25 785 | 2022 4451 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário |
|
|
|
|
|
| 768.000 | ||
25 785 | 2022 4451 0001 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 768.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 768.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2022 125M | Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) |
|
|
|
|
|
| 40.776.000 | ||
25 753 | 2022 125M 0024 | Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 40.776.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 40.776.000 | ||
25 753 | 2022 12º9 | Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) |
|
|
|
|
|
| 934.426.000 | ||
25 753 | 2022 12º9 0033 | Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 934.426.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 934.426.000 | ||
25 753 | 2022 146C | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) |
|
|
|
|
|
| 16.817.000 | ||
25 753 | 2022 146C 0043 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 16.817.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 16.817.000 | ||
25 753 | 2022 15FB | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) |
|
|
|
|
|
| 71.577.000 | ||
25 753 | 2022 15FB 0033 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 71.577.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 71.577.000 | ||
25 753 | 2022 15FC | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) |
|
|
|
|
|
| 90.314.000 | ||
25 753 | 2022 15FC 0031 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 90.314.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 90.314.000 | ||
25 753 | 2022 15LZ | Adequações no Terminal Aquaviário em Barra do Riacho (TABR) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, até 18,0 MM m³/dia |
|
|
|
|
|
| 31.175.000 | ||
25 753 | 2022 15LZ 0032 | Adequações no Terminal Aquaviário em Barra do Riacho (TABR) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, até 18,0 MM m³/dia - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 31.175.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 31.175.000 | ||
25 753 | 2022 15M0 | Adequações nos Terminais Aquaviários da Ilha Redonda (TAIR) e da Ilha Comprida (TAIC) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP, até 1,6 MM m³/dia |
|
|
|
|
|
| 29.917.000 | ||
25 753 | 2022 15M0 0033 | Adequações nos Terminais Aquaviários da Ilha Redonda (TAIR) e da Ilha Comprida (TAIC) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP, até 1,6 MM m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 29.917.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 29.917.000 | ||
25 753 | 2022 15M1 | Implantação e Adequação de Infraestrutura de Tratamento e Escoamento da Produção de Óleo e Gás Associado do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos pela Rota 3 – (PTER3) |
|
|
|
|
|
| 1.640.000 | ||
25 753 | 2022 15M1 0033 | Implantação e Adequação de Infraestrutura de Tratamento e Escoamento da Produção de Óleo e Gás Associado do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos pela Rota 3 – (PTER3) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.640.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.640.000 | ||
25 753 | 2022 15M2 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) |
|
|
|
|
|
| 41.508.000 | ||
25 753 | 2022 15M2 0035 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 41.508.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.508.000 | ||
25 753 | 2022 15M3 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) |
|
|
|
|
|
| 7.052.000 | ||
25 753 | 2022 15M3 0029 | Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades no Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 7.052.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.052.000 | ||
25 753 | 2022 15M4 | Adequações no Terminal de Cabiúnas-RJ (TECAB) para Expansão da Capacidade de Processamento de Gás Natural, até 22,8 m³/dia |
|
|
|
|
|
| 255.000 | ||
25 753 | 2022 15M4 0033 | Adequações no Terminal de Cabiúnas-RJ (TECAB) para Expansão da Capacidade de Processamento de Gás Natural, até 22,8 m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 255.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 255.000 | ||
25 785 | 2022 1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) |
|
|
|
|
|
| 52.316.000 | ||
25 785 | 2022 1C59 0035 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 52.316.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 52.316.000 | ||
25 785 | 2022 1I92 | Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 Km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) |
|
|
|
|
|
| 5.339.000 | ||
25 785 | 2022 1I92 0035 | Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 Km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 5.339.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 5.339.000 | ||
25 753 | 2022 1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) |
|
|
|
|
|
| 1.092.997.000 | ||
25 753 | 2022 1P65 0026 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 1.092.997.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 1.092.997.000 | ||
25 753 | 2022 3125 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP) |
|
|
|
|
|
| 63.102.000 | ||
25 753 | 2022 3125 0035 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 63.102.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 63.102.000 | ||
25 753 | 2022 3157 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) |
|
|
|
|
|
| 30.000 | ||
25 753 | 2022 3157 0035 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 30.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 30.000 | ||
2033 | Energia Elétrica | 385.462.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 751 | 2033 4394 | Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras |
|
|
|
|
|
| 2.029.000 | ||
25 751 | 2033 4394 0001 | Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.029.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.029.000 | ||
25 752 | 2033 6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas |
|
|
|
|
|
| 382.358.000 | ||
25 752 | 2033 6556 0020 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 12.948.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.948.000 | ||
25 752 | 2033 6556 0030 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 359.209.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 359.209.000 | ||
25 752 | 2033 6556 0050 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Centro-Oeste |
|
|
|
|
|
| 10.201.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.201.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 10WI | Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) |
|
|
|
|
|
| 75.000 | ||
25 752 | 2033 10WI 0043 | Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 75.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 75.000 | ||
25 752 | 2033 14LF | Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 752 | 2033 14LF 0001 | Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Unidade implantada (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
2053 | Petróleo e Gás | 6.040.025.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 20LE | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 317.941.000 | ||
25 753 | 2053 20LE 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 317.941.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 317.941.000 | ||
25 753 | 2053 20ºQ | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 4.654.134.000 | ||
25 753 | 2053 20ºQ 0030 | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 4.654.134.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.654.134.000 | ||
25 753 | 2053 20ºR | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa |
|
|
|
|
|
| 268.829.000 | ||
25 753 | 2053 20ºR 0001 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa - Nacional |
|
|
|
|
|
| 268.829.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 268.829.000 | ||
25 753 | 2053 20ºT | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul |
|
|
|
|
|
| 28.226.000 | ||
25 753 | 2053 20ºT 0001 | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 28.226.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 28.226.000 | ||
25 753 | 2053 20ºV | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento |
|
|
|
|
|
| 102.316.000 | ||
25 753 | 2053 20ºV 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 102.316.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 102.316.000 | ||
25 785 | 2053 213U | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional das Unidades de Tratamento de Gás |
|
|
|
|
|
| 1.904.000 | ||
25 785 | 2053 213U 0001 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional das Unidades de Tratamento de Gás - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.904.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.904.000 | ||
25 753 | 2053 2751 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 5.815.000 | ||
25 753 | 2053 2751 0010 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 5.815.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 5.815.000 | ||
25 753 | 2053 2D83 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) |
|
|
|
|
|
| 83.340.000 | ||
25 753 | 2053 2D83 0033 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 83.340.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 83.340.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 152J | Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ |
|
|
|
|
|
| 577.520.000 | ||
25 785 | 2053 152J 0033 | Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 577.520.000 | ||
|
| Gasoduto implantado (percentual de execução física): 7 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 577.520.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.706.060.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 83.772.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 83.772.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.439.000 | ||||||||||
692 - Comercialização | 82.333.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 83.772.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 83.772.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.439.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.333.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 83.772.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.439.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 82.333.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 83.772.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 83.772.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 83.772.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.439.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.439.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.439.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.439.000 | ||
2022 | Combustíveis | 82.333.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 692 | 2022 2797 | Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
| 12.554.000 | ||
25 692 | 2022 2797 0001 | Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.554.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.554.000 | ||
25 692 | 2022 2799 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes |
|
|
|
|
|
| 15.076.000 | ||
25 692 | 2022 2799 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.076.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.076.000 | ||
25 692 | 2022 2809 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
| 54.703.000 | ||
25 692 | 2022 2809 0001 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 54.703.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.703.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 83.772.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32264 - Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 202.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 200.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 202.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 200.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 202.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 202.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 202.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 202.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 202.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 202.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 202.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32264 - Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 202.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0033 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 2.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 200.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0033 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 200.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 202.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.957.423 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.957.423 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 80.064 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 135.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.957.423 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.957.423 | ||||||||||
122- Administração Geral | 80.064 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 135.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.957.423 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 215.064 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.957.423 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.957.423 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.957.423 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.742.359 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.742.359 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.742.359 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 215.064 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 80.064 | ||
25 122 | 0807 4101 0012 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 80.064 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 80.064 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 135.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0012 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 135.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 135.000 | ||
2033 | Energia Elétrica | 7.742.359 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 14L1 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AC) |
|
|
|
|
|
| 7.742.359 | ||
25 752 | 2033 14L1 0012 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AC) - No Estado do Acre |
|
|
|
|
|
| 7.742.359 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.742.359 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 7.957.423 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 20.959.239 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.959.239 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 5.463.055 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 15.496.184 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.959.239 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 20.959.239 | ||||||||||
122- Administração Geral | 5.463.055 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 15.496.184 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.959.239 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.463.055 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 15.496.184 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.959.239 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.959.239 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.959.239 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 17.215.329 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 17.215.329 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 17.215.329 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.215.329 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 17.215.329 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.463.055 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 2.148.307 | ||
25 122 | 0807 4101 0027 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 2.148.307 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.148.307 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 3.314.748 | ||
25 122 | 0807 4102 0027 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 3.314.748 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.314.748 | ||
2033 | Energia Elétrica | 15.496.184 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 6749 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) |
|
|
|
|
|
| 8.985.880 | ||
25 752 | 2033 6749 0027 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 8.985.880 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.985.880 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 3375 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AL) |
|
|
|
|
|
| 6.510.304 | ||
25 752 | 2033 3375 0027 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 6.510.304 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.510.304 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 20.959.239 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 115.946.932 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 4.987.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.354.772 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 101.605.160 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 115.946.932 | ||||||||||
122- Administração Geral | 4.987.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.354.772 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 101.605.160 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 14.341.772 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 101.605.160 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 115.946.932 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 115.946.932 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 98.507.522 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 98.507.522 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 17.439.410 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 17.439.410 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 115.946.932 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 98.507.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 17.439.410 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 14.341.772 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 2.250.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0022 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 2.250.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.250.000 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.737.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0022 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 2.737.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.737.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 9.354.772 | ||
25 126 | 0807 4103 0022 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 9.354.772 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.354.772 | ||
2033 | Energia Elétrica | 101.605.160 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 20P5 | Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI) |
|
|
|
|
|
| 5.311.325 | ||
25 752 | 2033 20P5 0022 | Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI) - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 5.311.325 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.311.325 | ||
25 752 | 2033 2D89 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) |
|
|
|
|
|
| 3.638.460 | ||
25 752 | 2033 2D89 0022 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 3.638.460 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.638.460 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 11YL | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) |
|
|
|
|
|
| 56.849.145 | ||
25 752 | 2033 11YL 0022 | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 56.849.145 | ||
|
| Unidade consumidora atendida (unidade): 3.313 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 56.849.145 | ||
25 752 | 2033 14KY | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (PI) |
|
|
|
|
|
| 35.806.230 | ||
25 752 | 2033 14KY 0022 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (PI) - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 35.806.230 | ||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 35.806.230 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 115.946.932 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 38.685.275 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.685.275 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.300.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.385.275 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 33.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.685.275 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 38.685.275 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.300.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 4.385.275 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 33.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.685.275 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.685.275 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 33.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.685.275 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 38.685.275 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 38.685.275 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 30.685.275 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 30.685.275 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 30.685.275 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 30.685.275 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 30.685.275 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.685.275 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0011 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 4.385.275 | ||
25 126 | 0807 4103 0011 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 4.385.275 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.385.275 | ||
2033 | Energia Elétrica | 33.000.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 11XI | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
25 752 | 2033 11XI 0011 | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
|
| Unidade consumidora atendida (unidade): 575 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 33.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 38.685.275 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.157.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.157.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.157.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.157.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 1.157.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 1.157.000 | ||
25 785 | 2053 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.157.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.157.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.157.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 2.603.018 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 450.101 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.652.918 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 499.999 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 2.603.018 | ||||||||||
122- Administração Geral | 450.101 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.652.918 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 499.999 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.103.019 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 499.999 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.603.018 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.603.018 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.103.019 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 450.101 | ||
25 122 | 0807 4101 0014 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 450.101 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 450.101 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.652.918 | ||
25 126 | 0807 4103 0014 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 1.652.918 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.652.918 | ||
2033 | Energia Elétrica | 499.999 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 10WO | Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) |
|
|
|
|
|
| 499.999 | ||
25 752 | 2033 10WO 0014 | Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 499.999 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 499.999 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.603.018 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 707.615.236 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 16.710.840 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 8.489.697 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 682.414.699 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 707.615.236 | ||||||||||
122- Administração Geral | 16.710.840 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 8.489.697 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 682.414.699 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 25.200.537 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 671.851.658 | ||||||||||
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 10.563.041 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 707.615.236 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 707.615.236 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 702.227.266 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 702.227.266 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 5.387.970 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 5.387.970 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 707.615.236 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 702.227.266 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 5.387.970 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 25.200.537 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 5.380.009 | ||
25 122 | 0807 4101 0013 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 5.380.009 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.380.009 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 11.330.831 | ||
25 122 | 0807 4102 0013 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 11.330.831 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.330.831 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 8.489.697 | ||
25 126 | 0807 4103 0013 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 8.489.697 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.489.697 | ||
2033 | Energia Elétrica | 671.851.658 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 20PD | Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM) |
|
|
|
|
|
| 52.457.844 | ||
25 752 | 2033 20PD 0013 | Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 52.457.844 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 52.457.844 | ||
25 752 | 2033 20PI | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 59.704.075 | ||
25 752 | 2033 20PI 0013 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 59.704.075 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 59.704.075 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 11XU | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) |
|
|
|
|
|
| 361.029.844 | ||
25 752 | 2033 11XU 0013 | Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 361.029.844 | ||
|
| Unidade consumidora atendida (unidade): 4.224 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 361.029.844 | ||
25 752 | 2033 14L7 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AM) |
|
|
|
|
|
| 196.322.778 | ||
25 752 | 2033 14L7 0013 | Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2016-2019 (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 196.322.778 | ||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 18 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 196.322.778 | ||
25 752 | 2033 3267 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Interior (AM) |
|
|
|
|
|
| 2.337.117 | ||
25 752 | 2033 3267 0013 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Interior (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 2.337.117 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 15 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.337.117 | ||
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 10.563.041 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2119 20PM | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Distribuição de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 10.563.041 | ||
25 752 | 2119 20PM 0013 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 10.563.041 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.563.041 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 707.615.236 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 249.270.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 249.270.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 962.000 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 248.308.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 249.270.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 249.270.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 962.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 248.308.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 249.270.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 962.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 248.308.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 249.270.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 249.270.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 249.270.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 221.626.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 47.532.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 47.532.000 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 174.094.000 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 174.094.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 221.626.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 47.532.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 174.094.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 962.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 962.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 962.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 962.000 | ||
2022 | Combustíveis | 248.308.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 784 | 2022 2B38 | Manutenção e Adequação de Embarcações |
|
|
|
|
|
| 11.379.000 | ||
25 784 | 2022 2B38 0001 | Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional |
|
|
|
|
|
| 11.379.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.379.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 784 | 2022 1063 | Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais |
|
|
|
|
|
| 226.106.000 | ||
25 784 | 2022 1063 0001 | Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 226.106.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 226.106.000 | ||
25 784 | 2022 125Q | Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná |
|
|
|
|
|
| 10.823.000 | ||
25 784 | 2022 125Q 0001 | Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.823.000 | ||
|
| Comboio construído (unidade): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 10.823.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 249.270.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 736.035.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 736.035.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 736.035.000 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 736.035.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 736.035.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 736.035.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 4109 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 726.455.000 | ||
25 753 | 2053 4109 0002 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 726.455.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 726.455.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 117Q | Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (Período 2008-2017) |
|
|
|
|
|
| 9.580.000 | ||
25 753 | 2053 117Q 0002 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (Período 2008-2017) - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 9.580.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 9.580.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 736.035.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 358.302.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 358.302.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 5.858.000 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 352.444.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 358.302.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 358.302.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 5.858.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 352.444.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 358.302.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.858.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 91.617.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 260.827.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 358.302.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 358.302.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 358.302.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 114.725.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 114.725.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 114.725.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 114.725.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 114.725.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.858.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 5.858.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0002 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 5.858.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.858.000 | ||
2022 | Combustíveis | 91.617.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2022 4864 | Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior |
|
|
|
|
|
| 91.617.000 | ||
25 753 | 2022 4864 0002 | Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 91.617.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 91.617.000 | ||
2053 | Petróleo e Gás | 260.827.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 215W | Exploração Marítima de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
| 224.078.000 | ||
25 753 | 2053 215W 0002 | Exploração Marítima de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 224.078.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 224.078.000 | ||
25 753 | 2053 215X | Exploração Terrestre de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
| 36.749.000 | ||
25 753 | 2053 215X 0002 | Exploração Terrestre de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 36.749.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 36.749.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 358.302.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 228.982.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 228.982.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 2.253.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 226.729.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 228.982.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 228.982.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 2.253.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 226.729.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 228.982.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.253.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 226.729.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 228.982.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 228.982.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 228.982.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 226.249.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 226.249.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 226.249.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 226.249.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 226.249.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.253.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 2.253.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.253.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.253.000 | ||
2053 | Petróleo e Gás | 226.729.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 221.364.000 | ||
25 785 | 2053 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 221.364.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 221.364.000 | ||
25 785 | 2053 4867 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 5.365.000 | ||
25 785 | 2053 4867 0001 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.365.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.365.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 228.982.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.755.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.755.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 6.755.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.755.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.755.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 6.755.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.755.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2022 - Combustíveis | 6.755.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.755.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.755.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.755.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.888.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.888.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.888.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.888.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.888.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2022 | Combustíveis | 6.755.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2022 2B43 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP |
|
|
|
|
|
| 6.755.000 | ||
25 753 | 2022 2B43 0001 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.755.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.755.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 6.755.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 307.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 307.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 172.000 | ||||||||||
692 - Comercialização | 135.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 307.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 307.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 172.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 135.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 307.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 172.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 135.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 307.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 307.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 307.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 172.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 172.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 172.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 172.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 172.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 172.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 172.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 172.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 172.000 | ||
2022 | Combustíveis | 135.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 692 | 2022 2787 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
| 135.000 | ||
25 692 | 2022 2787 0001 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 135.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 135.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 307.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.412.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.412.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 112.000 | ||||||||||
754 - Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.412.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.412.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 112.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.412.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 112.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.412.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.412.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.412.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.300.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.300.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.300.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 112.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 112.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 112.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 112.000 | ||
2022 | Combustíveis | 4.300.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 754 | 2022 217C | Manutenção e Adequação da Infraestrutura da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE) |
|
|
|
|
|
| 4.300.000 | ||
25 754 | 2022 217C 0023 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 4.300.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.300.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.412.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 45.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 4.867.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.912.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 45.000 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 4.867.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.912.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 4.912.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 4.912.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 4.912.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 662 | 0807 212X | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial |
|
|
|
|
|
| 4.867.000 | ||
25 662 | 0807 212X 0026 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 4.867.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.867.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 45.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0026 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 45.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 45.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.912.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 600.000 | ||||||||||
662 - Produção Industrial | 6.164.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.764.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 600.000 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 6.164.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.764.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.764.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.764.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 6.764.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 662 | 0807 212X | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial |
|
|
|
|
|
| 6.164.000 | ||
25 662 | 0807 212X 0026 | Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 6.164.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.164.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0026 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 6.764.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.720.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 15.720.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 15.720.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 15.720.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 15.720.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 15.720.000 | ||
25 785 | 2053 4861 0035 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 15.720.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.720.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 15.720.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 47.033.076 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 47.033.076 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.966.336 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 45.066.740 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 47.033.076 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 47.033.076 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.966.336 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 45.066.740 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 47.033.076 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.966.336 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 44.966.740 | ||||||||||
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 100.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 47.033.076 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 47.033.076 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 47.033.076 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 24.936.507 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 24.936.507 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 24.936.507 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.936.507 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 24.936.507 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.966.336 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0013 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 966.336 | ||
25 122 | 0807 4102 0013 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 966.336 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 966.336 | ||
2033 | Energia Elétrica | 44.966.740 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 212U | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 10.359.811 | ||
25 752 | 2033 212U 0013 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 10.359.811 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.359.811 | ||
25 752 | 2033 212V | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 1.282.655 | ||
25 752 | 2033 212V 0013 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 1.282.655 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.282.655 | ||
25 752 | 2033 214G | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM) |
|
|
|
|
|
| 33.324.274 | ||
25 752 | 2033 214G 0013 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 33.324.274 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.324.274 | ||
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 100.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2119 212W | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
25 752 | 2119 212W 0013 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 47.033.076 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 28.732.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2022 - Combustíveis | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 28.732.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 28.732.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 28.732.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2022 | Combustíveis | 28.732.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 784 | 2022 2D37 | Manutenção e Adequação de Navios |
|
|
|
|
|
| 28.732.000 | ||
25 784 | 2022 2D37 0002 | Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 28.732.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 28.732.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 28.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32386 - Energia dos Ventos V S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 11.322.414 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 11.322.414 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 11.322.414 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.322.414 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 11.322.414 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32386 - Energia dos Ventos V S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 11.322.414 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MI | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos V com capacidade de 22 MW |
|
|
|
|
|
| 11.322.414 | ||
25 752 | 2033 15MI 1049 | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos V com capacidade de 22 MW - No Município de Fortim - CE |
|
|
|
|
|
| 11.322.414 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 11.322.414 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 11.322.414 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32387 - Energia dos Ventos VI S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 17.306.485 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 17.306.485 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 17.306.485 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.306.485 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 17.306.485 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32387 - Energia dos Ventos VI S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 17.306.485 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MJ | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VI com capacidade de 30 MW |
|
|
|
|
|
| 17.306.485 | ||
25 752 | 2033 15MJ 1049 | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VI com capacidade de 30 MW - No Município de Fortim - CE |
|
|
|
|
|
| 17.306.485 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 17.306.485 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 17.306.485 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32388 - Energia dos Ventos VII S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 17.607.651 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 17.607.651 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 17.607.651 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 17.607.651 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 17.607.651 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32388 - Energia dos Ventos VII S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 17.607.651 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MK | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VII com capacidade de 30MW |
|
|
|
|
|
| 17.607.651 | ||
25 752 | 2033 15MK 1049 | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VII com capacidade de 30MW - No Município de Fortim - CE |
|
|
|
|
|
| 17.607.651 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 17.607.651 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 17.607.651 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32389 - Energia dos Ventos VIII S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 10.916.797 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.916.797 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 10.916.797 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.916.797 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 10.916.797 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32389 - Energia dos Ventos VIII S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 10.916.797 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15ML | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VIII com capacidade de 22MW |
|
|
|
|
|
| 10.916.797 | ||
25 752 | 2033 15ML 1049 | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VIII com capacidade de 22MW - No Município de Fortim - CE |
|
|
|
|
|
| 10.916.797 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 10.916.797 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 10.916.797 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32390 - Energia dos Ventos IX S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 11.092.604 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 11.092.604 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 11.092.604 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.092.604 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 11.092.604 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32390 - Energia dos Ventos IX S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 11.092.604 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MM | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos IX com capacidade de 22 MW |
|
|
|
|
|
| 11.092.604 | ||
25 752 | 2033 15MM 1049 | Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos IX com capacidade de 22 MW - No Município de Fortim - CE |
|
|
|
|
|
| 11.092.604 | ||
|
| Usina implantada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 11.092.604 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 11.092.604 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32391 - Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 92.685.649 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 92.685.649 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 92.685.649 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 92.685.649 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 92.685.649 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32391 - Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 92.685.649 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MN | Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – Lote I do Leilão 007/2013 ANEEL |
|
|
|
|
|
| 92.685.649 | ||
25 752 | 2033 15MN 0040 | Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – Lote I do Leilão 007/2013 ANEEL - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 92.685.649 | ||
|
| Linha de transmissão implantada/ampliada (percentual de execução física): 15 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 92.685.649 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 92.685.649 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32392 - Eólica Hermenegildo I S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 406.078 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 406.078 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 406.078 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 406.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 406.078 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 406.078 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32392 - Eólica Hermenegildo I S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 406.078 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MO | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo I com 57,28 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 24 (19,69MW), Verace 25 (7,16MW), Verace 26 (14,32MW) e Verace 27 (16,11MW) |
|
|
|
|
|
| 406.078 | ||
25 752 | 2033 15MO 5073 | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo I com 57,28 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 24 (19,69MW), Verace 25 (7,16MW), Verace 26 (14,32MW) e Verace 27 (16,11MW) - No Município de Santa Vitória do Palmar - RS |
|
|
|
|
|
| 406.078 | ||
|
| Usina eólica implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 406.078 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 406.078 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32393 - Eólica Hermenegildo II S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 225.733 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 225.733 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 225.733 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 225.733 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 225.733 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 225.733 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32393 - Eólica Hermenegildo II S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 225.733 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MP | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo II com 57,28 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 28 (12,53MW), Verace 29 (17,9MW), Verace 30 (17,9MW) e Verace 31 (8,95MW) |
|
|
|
|
|
| 225.733 | ||
25 752 | 2033 15MP 5073 | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo II com 57,28 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 28 (12,53MW), Verace 29 (17,9MW), Verace 30 (17,9MW) e Verace 31 (8,95MW) - No Município de Santa Vitória do Palmar - RS |
|
|
|
|
|
| 225.733 | ||
|
| Usina eólica implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 225.733 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 225.733 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32394 - Eólica Hermenegildo III S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 472.272 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 472.272 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 472.272 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 472.272 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 472.272 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 472.272 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32394 - Eólica Hermenegildo III S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 472.272 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 15MQ | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo III com 48,33 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 34 (14,32MW), Verace 35 (12,53MW) e Verace 36 (21,48MW) |
|
|
|
|
|
| 472.272 | ||
25 752 | 2033 15MQ 5073 | Implantação da Usina Eólica Hermenegildo III com 48,33 MW de Potência Instalada, composta das Usinas Eólicas Verace 34 (14,32MW), Verace 35 (12,53MW) e Verace 36 (21,48MW) - No Município de Santa Vitória do Palmar - RS |
|
|
|
|
|
| 472.272 | ||
|
| Usina eólica implantada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 472.272 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 472.272 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 52.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 52.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 4.700.000 | ||||||||||
2017 - Aviação Civil | 46.706.582 | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 52.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 4.064.695 | ||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 37.759.447 | ||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 3.500.000 | ||||||||||
39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 11.586.467 | ||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 103.617.191 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 103.617.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.117.191 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 8.200.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 8.200.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 91.917.191 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 91.917.191 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 59.706.582 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 32.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.117.191 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 8.200.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 91.917.191 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 4.064.695 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.064.695 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 4.064.695 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 4.064.695 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.064.695 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 4.064.695 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2086 | Transporte Aquaviário | 4.064.695 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 1.166.529 | ||
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.166.529 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.166.529 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.033.295 | ||
26 784 | 2086 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.033.295 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 64 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.033.295 | ||
26 784 | 2086 143ª | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 546.063 | ||
26 784 | 2086 143ª 0023 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 546.063 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 41 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 546.063 | ||
26 784 | 2086 147D | Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
26 784 | 2086 147D 0023 | Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
26 784 | 2086 147E | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 17.153 | ||
26 784 | 2086 147E 0023 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 17.153 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.153 | ||
26 784 | 2086 14KJ | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
| 6.362 | ||
26 784 | 2086 14KJ 0023 | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 6.362 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 6.362 | ||
26 784 | 2086 14KM | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística |
|
|
|
|
|
| 1.122.751 | ||
26 784 | 2086 14KM 0023 | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.122.751 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 11 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 1.122.751 | ||
26 784 | 2086 15CN | Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 66.045 | ||
26 784 | 2086 15CN 0023 | Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 66.045 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 66.045 | ||
26 784 | 2086 7U33 | Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 6.497 | ||
26 784 | 2086 7U33 0023 | Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 6.497 | ||
|
| Projeto implantado (percentual de execução física): 65 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 6.497 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.064.695 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 37.759.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 37.759.447 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 34.059.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 37.759.447 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 37.759.447 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.059.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 37.759.447 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.700.000 | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 34.059.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 37.759.447 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 37.759.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 37.759.447 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 35.259.447 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 8.200.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 8.200.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 27.059.447 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 27.059.447 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 13.000.000 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 14.059.447 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 35.259.447 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 8.200.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 27.059.447 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.700.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 3.700.000 | ||
26 122 | 0807 4101 0029 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 3.700.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.700.000 | ||
2086 | Transporte Aquaviário | 34.059.447 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 4.228.010 | ||
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.228.010 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 61 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.228.010 | ||
26 784 | 2086 20HM | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
26 784 | 2086 20HM 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 95 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 900.346 | ||
26 784 | 2086 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 900.346 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 26 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 900.346 | ||
26 784 | 2086 143L | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
26 784 | 2086 143L 0029 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 26 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
26 784 | 2086 143N | Dragagem e Derrocagem no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 | ||
26 784 | 2086 143N 0029 | Dragagem e Derrocagem no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 88 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.000.000 | ||
26 784 | 2086 143Q | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 1.099.654 | ||
26 784 | 2086 143Q 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 1.099.654 | ||
|
| Adequação executada (percentual de execução física): 25 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.099.654 | ||
26 784 | 2086 14KJ | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 | ||
26 784 | 2086 14KJ 0029 | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 40 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 13.000.000 | ||
26 784 | 2086 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 199.348 | ||
26 784 | 2086 14KL 0029 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 199.348 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 19 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 199.348 | ||
26 784 | 2086 14KM | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 784 | 2086 14KM 0029 | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 632.089 | ||
26 784 | 2086 14RC 0029 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 632.089 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 8 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 632.089 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 37.759.447 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 3.500.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.000.000 | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.500.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.500.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.500.000 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.000.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 126 | 0807 4103 0015 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
2086 | Transporte Aquaviário | 2.500.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 144K | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
26 784 | 2086 144K 0015 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 16 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 11.586.467 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 11.586.467 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 11.586.467 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 11.586.467 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.586.467 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 11.586.467 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2086 | Transporte Aquaviário | 11.586.467 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 20HM | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 23.600 | ||
26 784 | 2086 20HM 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.600 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.600 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 12LG | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 66.045 | ||
26 784 | 2086 12LG 0033 | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 66.045 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 66.045 | ||
26 784 | 2086 144Y | Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
26 784 | 2086 144Y 0033 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
26 784 | 2086 144Z | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ) |
|
|
|
|
|
| 4.123.381 | ||
26 784 | 2086 144Z 0033 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 4.123.381 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 43 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.123.381 | ||
26 784 | 2086 145B | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 3.072.107 | ||
26 784 | 2086 145B 0033 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 3.072.107 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 28 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.072.107 | ||
26 784 | 2086 145D | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
26 784 | 2086 145D 0033 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 11 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||
26 784 | 2086 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 1.787.293 | ||
26 784 | 2086 14KL 0033 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.787.293 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 89 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.787.293 | ||
26 784 | 2086 7376 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) |
|
|
|
|
|
| 790.388 | ||
26 784 | 2086 7376 0033 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 790.388 | ||
|
| Dragagem realizada (mil metros cúbicos): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 790.388 | ||
26 784 | 2086 7390 | Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ) |
|
|
|
|
|
| 923.653 | ||
26 784 | 2086 7390 0033 | Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 923.653 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 52 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 923.653 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 11.586.467 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 46.706.582 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2017 - Aviação Civil | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 46.706.582 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 46.706.582 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 46.706.582 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 46.706.582 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 46.706.582 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2017 | Aviação Civil | 46.706.582 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 2017 4099 | Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 | ||
26 781 | 2017 4099 0001 | Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.500.000 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 2017 1F53 | Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) |
|
|
|
|
|
| 31.206.582 | ||
26 781 | 2017 1F53 0016 | Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 31.206.582 | ||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 31.206.582 | ||
26 781 | 2017 7X60 | Construção de Novo Terminal de Passageiros no Aeroporto de Aracaju (SE) |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | ||
26 781 | 2017 7X60 0028 | Construção de Novo Terminal de Passageiros no Aeroporto de Aracaju (SE) - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 46.706.582 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 52.322.525 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 41.669.333 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 93.991.858 | ||||||||||
122- Administração Geral | 52.322.525 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 41.669.333 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
47206 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 93.991.858 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 93.991.858 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| ||||||||||
UNIDADE: 47206 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 52.322.525 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 41.669.333 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 93.991.858 | ||||||||||
122- Administração Geral | 52.322.525 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 41.669.333 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 93.991.858 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 93.991.858 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 93.991.858 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | |||||||||||
UNIDADE: 47206 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 93.991.858 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 25.670.110 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 25.670.110 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.670.110 | ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 8.550.611 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.550.611 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.550.611 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 41.669.333 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 41.669.333 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.669.333 | ||
|
| Projetos |
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|
|
|
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| ||
23 122 | 0807 3286 | Instalação de Bens Imóveis |
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|
| 18.101.804 | ||
23 122 | 0807 3286 0033 | Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 18.101.804 | ||
|
| Imóvel instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.101.804 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 93.991.858 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.182.551 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 2.182.551 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.373.351 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.182.551 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 2.182.551 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 2.182.551 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 2.373.351 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
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|
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| ||
05 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
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|
|
| 2.652 | ||
05 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.652 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.652 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
05 122 | 0807 153º | Implantação de Área para Atendimento à Catalogação de Materiais de Empresas Brasileiras para Atendimento à Demanda das Forças Armadas |
|
|
|
|
|
| 370.699 | ||
05 122 | 0807 153º 0033 | Implantação de Área para Atendimento à Catalogação de Materiais de Empresas Brasileiras para Atendimento à Demanda das Forças Armadas - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 370.699 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 98 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 370.699 | ||
05 122 | 0807 15BJ | Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação |
|
|
|
|
|
| 800.000 | ||
05 122 | 0807 15BJ 0033 | Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 800.000 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 800.000 | ||
05 122 | 0807 15BL | Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro |
|
|
|
|
|
| 450.000 | ||
05 122 | 0807 15BL 0033 | Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 450.000 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 450.000 | ||
05 122 | 0807 15LW | Implantação de Melhoria no Processo de Desmilitarização |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||
05 122 | 0807 15LW 0033 | Implantação de Melhoria no Processo de Desmilitarização - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 250.000 | ||
05 122 | 0807 15LX | Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Lavagem dos Estojos |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
05 122 | 0807 15LX 0033 | Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Lavagem dos Estojos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.373.351 | ||||||||||
|
| ||||||||||